Незарегистрированные посетители не имеют доступа ко многим разделам, не видят большинство картинок на сайте. Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
Скачала версию 4.40 оно?
Посмотрела на сайте, у них вышло обновление 4.40.1
там как-то непонятно написано, читала что в для 14 года можно и 4.40 заполнять, но наверно лучше более новую версию взять)
а какие листы надо заполнять?) у меня только три получилось)
вот заполнила я декларацию в программе, как ее дальше вытащить?)) вру только внесла свои данные
Бухгалтера, помогите, пожалуйста!!!Ситуация:Фирма получила за прошлый квартал аванс в котором 18000 НДС и выставила авансовый счет-фактуру. В текущем квартале купила материалов на сумму, в которой 15 000 НДС и сделала частичную отгрузку (по ранее полученному авансу) ещё на 10 000 НДС.Что должно быть в декларации по НДС в строчке 200 раздела 3, чтобы не попасть на налоговую проверку?
Привет! Девочки проконсультируйте пожалуйста - для регистрации ООО необходим юр.адрес. Подойдет договор аренды именно адреса, а не помещения? В договоре будет указано, что никакого офиса и деятельности по данному адресу не будет. ООО будет работать по своему фактическому (почтовому) адресу, который укажет в заявлении
Можно, организация пишет в письме что согласна предоставить юридический адрес такому то ООО. Во всяком случае весной можно было, может с 1 января что-то изменилось)Если ООО создается впервые договор аренды не нужен, его же фактически еще нет.
А физическое лицо может предоставить юр.адрес?
Стр.200 "Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ,оказания услуг)", т.е. в данной строке у вас будет стоять сумма 10000 рублей, т.к. именно эта сумма зачитывает полученный аванс.Сумма 15000 д.б. указана в стр. 130 налоговой декларации.Однако, отражение (не отражение) данных в стр. 200 ни коем образом не влияет на проведение процедур налогового контроля. Если исходить из ваших данных, то у вас (при указанных данных) получается НДС - 7000 рублей к возмещению из бюджета: 18000 - 15000 - 10000 = -7000 и именно это и привлекает внимание налоговых органов и "обычно" влечет за собой камеральные проверки или просьбы снизить ндс в вычетах.Я предлагаю вам не показывать возмещение в декларации в полном объеме и некоторую сумму НДС (из 15000) "завесить" и не показывать в вычетах (хотя бы частично). "Завешанную сумму "НДС отразите в вычетах в другом налоговом периоде (в течение 3-х лет).
Спасибо большое за ответ А в таком случае, налоговая как-то может увидеть или понять сколько ещё осталось невычтенного авансового НДСа ?