Обнинские мамочки и папочки
Наш город Обнинск => Финансы => Налоги => Тема начата: Лёка Орлова от 14 Июня 2013, 21:03:21
-
Девченки ,кто из вас в ООО "упрощенку" ведет. Какая там отчетность теперь с этого года? Если нет сотрудников на фирме вообще
-
Единую упрощенную декларацию по итогам года, но при условии, что не было денежных движений на счетах, а вот ФСС по моему нулевки ежеквартально. А так налоговики вообще говорили раньше, мол как это нет сотрудников, кто то ведь отчеты делает и сдает значит уже работает кто то ;)
нет вру это ОСНО
все нулевки, только ПФР надо уточнить, они меняют свое мнение постоянно, но Минфин совсем не давно сказал, что не надо ни чего если штат отсутствует. И так же с этого года у них появляется обязанность вести бух.учет (форма1, 2)
-
Ну это они говорили всегда и на любую ООО))
Ну а как же ПФР ? и бух. отчетность, которую теперь сдают при УСНо
-
Раз уж начали спрашивать налоговые вопросы, у меня тоже возник вопрос. Если я как ИП вовремя не сдала декларацию, что мне будет? Штраф? и если да, то какой? И как сдавать декларацию? Просто прийти и сдать?
-
Ну это они говорили всегда и на любую ООО))
Ну а как же ПФР ? и бух. отчетность, которую теперь сдают при УСНо
Ален отредактировала свой пост, видила что говоришь про УСНО, а написала все равно про ОСНО, просто сейчас в такой работаю и машинально.
Танюшь смотря какой налог, штраф конечно будет. если идти к ним не хочешь, то отправь с описью. А налоги то оплачены, просто опоздала с отчетом???
-
Танюшь смотря какой налог, штраф конечно будет. если идти к ним не хочешь, то отправь с описью. А налоги то оплачены, просто опоздала с отчетом???
Не, налоги тоже не оплачены, я страшный задолжник :D
-
Раз уж начали спрашивать налоговые вопросы, у меня тоже возник вопрос. Если я как ИП вовремя не сдала декларацию, что мне будет? Штраф? и если да, то какой? И как сдавать декларацию? Просто прийти и сдать?
штраф небольшой, в прошлом голу был в районе 1 т.р. А декларацию нужно заполнять либо на компьютере, либо вручную, распечатать в 2-х экземплярах, один из которых они возвращают заверенный.... но можно и по почте отправить... в принципе, там ничего сложного нет... форма декларации доступна в интернете: либо на Гарант+, либо в Консультанте...
-
тогда Танюшь сперва отчеты, а потом платежи. Но будут и штрафы и пени.
-
вот мне так лень заполнять отчетность всю)) но с другой стороны программу покупать денег жалко))
-
девочки,может кто посоветует адвоката,мой меня подвел..
Нужно будет отстаивать права наследника в верховном суде.
напишите в личку если есть проверенный человек,тот кто не подведет.
-
вот мне так лень заполнять отчетность всю)) но с другой стороны программу покупать денег жалко))
Ален, а зачем покупать? Можно в налоговую сходить и на флэшку скинуть... у меня знакомая бухгалтер так всегда делала и делает, если обновление вышло какое-нибудь...
-
Раз уж начали спрашивать налоговые вопросы, у меня тоже возник вопрос. Если я как ИП вовремя не сдала декларацию, что мне будет? Штраф? и если да, то какой? И как сдавать декларацию? Просто прийти и сдать?
Если вмененка
Там процентовка за каждый день просрочки, но не меньше 1000 руб (всего). Просто приходишь и сдаешь, а штрафные с Актом потом присылают по почте. (я квартал целый просрочила, сдала сразу за 2 квартала)
-
Ален, а зачем покупать? Можно в налоговую сходить и на флэшку скинуть... у меня знакомая бухгалтер так всегда делала и делает, если обновление вышло какое-нибудь...
что скинуть? заполненные декларации? ну их и там кто то будет заполнять
-
что скинуть? заполненные декларации? ну их и там кто то будет заполнять
я не про декларации, а про программы для заполнения отчетности...
-
я не про декларации, а про программы для заполнения отчетности...
ААА. Ну если в налоговых они есть, то и в инете наверно имеются.
на сколько помню, в Пенсионных были программы. Эээх ,надо ехать наверно скоро. А то полугодие сдавать не за горами))
-
Если вмененка
Там процентовка за каждый день просрочки, но не меньше 1000 руб (всего). Просто приходишь и сдаешь, а штрафные с Актом потом присылают по почте. (я квартал целый просрочила, сдала сразу за 2 квартала)
не это теперь на всех системах так, не менее 1000, как то ведь бюджет надо пополнять ;) , но и потом по ходу проверки до начисляют
-
ААА. Ну если в налоговых они есть, то и в инете наверно имеются.
на сколько помню, в Пенсионных были программы. Эээх ,надо ехать наверно скоро. А то полугодие сдавать не за горами))
посмотри в инете налогоплательщик ЮЛ, но там какие то свои тараканы были, хотя народ сдается
-
посмотри в инете налогоплательщик ЮЛ, но там какие то свои тараканы были, хотя народ сдается
Да мне нулевые все сдавать, так что главное что бы форма верная декларации была))
-
посмотри в инете налогоплательщик ЮЛ, но там какие то свои тараканы были, хотя народ сдается
ни смогла я в ней найти и половины отчетности, все спать))(((
-
Это я так аккуратно выципила двух бухгалтеров))Вроде угадала с профессией??))
Девченки ,кто из вас в ООО "упрощенку" ведет. Какая там отчетность теперь с этого года? Если нет сотрудников на фирме вообще
Алён, как минимум 1 работник у тебя есть это директор. поэтому подаёшь -
- среднесписочную численность, со следующего месяца после открытия до какого числа не помню уже, а потом уже раз в год в начале года
- в ПФР РСВ-1 надо сдавать ежеквартально
Если в ФСС не регистрировалась, то ничего не надо вроде, если регистрировалась - 4-ФСС ежеквартально и подтверждение ОКВЭДа (дат не помню смотрю в календаре всё время).
Ведешь книгу доходов и расходов. Налоговую декларацию итак понятно, что надо сдавать и налог уплачивать:)
Ну и с 2013 г все упрощенцы обязаны вести Бух.учет, т.к. с 2014 года надо будет сдавать Баланс и отчет о прибылях и убытках :(
А вообще у меня бухгалтерского и даже экономического образования нет, но копаюсь, разбираюсь сама и вот полезный очень сайт http://ipipip.ru/
-
ну вот как раз себе я могу и не начислять как директору зп, а следовательно нет ни каких трудовых обязанностей связанных с этим. Вывод. Среднесписочную пустую не сдают вроде :-\
У меня есть и экономические и бухгалтерское, это я для себя вспоминаю так сказать некоторые аспекты))
Декрет дает свое .
Даты легко запомнить, до 15 чисел ориентируйся - ни когда не ошибешься))
Вот бух учет конечно заставит покупать базу, так как в ручную книгу покупок-продаж как то напряжно))
-
Вот бух учет конечно заставит покупать базу, так как в ручную книгу покупок-продаж как то напряжно))
Паленую поставь)
-
на сколько помню, в Пенсионных были программы. Эээх ,надо ехать наверно скоро. А то полугодие сдавать не за горами))
Зачем ехать, скачай на их сайте, и все... http://www.pfrf.ru/free_programs/
и проверочную программу тоже не забудь.
-
Паленую поставь)
а обновлять ее кто будет??? все равно программиста тогда надо..)))
-
Зачем ехать, скачай на их сайте, и все... http://www.pfrf.ru/free_programs/
и проверочную программу тоже не забудь.
да, спс, эта у меня есть))
-
а обновлять ее кто будет??? все равно программиста тогда надо..)))
И обновлять также, они недорого берут.
-
А ни кто не пробовал программу МИФНС , "Налогоплательщик ЮЛ"?
-
юридическому лицу в ФСС стоять на учете обязательно, так как травматизм и материнство это обязательные налоги. Относительно РСВ и перс.учета, повторюсь лучше уточнить в фонде, так как иной раз они говорят просто принесите письмо, что деятельность не ведется , в штате ни кого нет и не надо нам мол пустой отчетности, такую не успеваем обрабатывать, книги упрощенцам теперь в налоговой заверять не надо, единственный случай когда они могут их запросить это камералка, форма 1 и 2 только по году, так как ее квартальную тоже отменили
-
ну вот как раз себе я могу и не начислять как директору зп, а следовательно нет ни каких трудовых обязанностей связанных с этим. Вывод. Среднесписочную пустую не сдают вроде :-\
У меня есть и экономические и бухгалтерское, это я для себя вспоминаю так сказать некоторые аспекты))
Декрет дает свое .
Даты легко запомнить, до 15 чисел ориентируйся - ни когда не ошибешься))
Вот бух учет конечно заставит покупать базу, так как в ручную книгу покупок-продаж как то напряжно))
Алёна у меня муж тоже без зарплаты, среднесписочную не сдали, ждём штрафа(но звонила в налоговую, сказали надо, она будет не пустая, а с 1). В ПФР сказали обязательно сдавать РСВ-1 нулевую(сказали больше не надо ничего) и в ФСС сдаём нулевую 4-ФСС
-
Алёна у меня муж тоже без зарплаты, среднесписочную не сдали, ждём штрафа(но звонила в налоговую, сказали надо, она будет не пустая, а с 1). В ПФР сказали обязательно сдавать РСВ-1 нулевую(сказали больше не надо ничего) и в ФСС сдаём нулевую 4-ФСС
Ну и на каком основании штраф, что не сдали? Если вы ООО то вы должны были сдать ее раз в год, в конце года до 20 января вроде. ИП вроде могут поставить 0 в ней ,а ООО 1 (но все же это как налоговая скажет)
-
ИП без наемной силы в ПФР платят тока фиксир. платежи и все, никакой отчетности, так же и ФСС ничего не надо. в налоговую раз в год декларацию.плата налогов каждый квартал.
-
Мы не ИП ,а ООО + с этого года вроде и из изменения каснулись))
-
К обсуждению отчетности) ЕНВД сейчас тоже должны 1 и 2 формы сдавать ежеквартально?
-
Ну и на каком основании штраф, что не сдали? Если вы ООО то вы должны были сдать ее раз в год, в конце года до 20 января вроде. ИП вроде могут поставить 0 в ней ,а ООО 1 (но все же это как налоговая скажет)
Да, штраф 200руб. в нашем случае 400, т.к. не представила ни через месяц после создания, ни в январе :-\
Вот тебе цитата с сайта налоговой " начиная с 1 января 2008 года все организации, не зависимо от среднесписочной численности работников, должны представлять в налоговый орган сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована). " http://www.nalog.ru/otchet/ss_chisl/3780565/
Сроки предоставления сведений о среднесписочной численности работников регламентированы пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской федерации и разъяснены письмами Федеральной налоговой службы от 09.07.2007 года № ЧД-6-25/536 и от 09.07.2007 года № 25-3-05/512.
-
Ты сама лично носишь или по почте??
Хотела узнать что же пишем, Численность 1 чел??
Просто возникает вопрос, а не потребуют за 1м человека платить еще и налоги потом..
Хотя для расчета налогов - нужен оклад.
Вот неразумно и все тут))
-
Кстати. Отчет о прибылях ты в какой форме заполняешь. В эксель, а потом в декларацию ??
И книгу доходов расходов как сдавала??
я сейчас ищу альтернативу 1С
-
Ты сама лично носишь или по почте??
Хотела узнать что же пишем, Численность 1 чел??
Просто возникает вопрос, а не потребуют за 1м человека платить еще и налоги потом..
Хотя для расчета налогов - нужен оклад.
Вот неразумно и все тут))
Я готовлю, муж относит сам.
Численность пишем 1. Налоги никакие не потребуют на этого человека, если ЗП=0, то и все налоги =0 :D
Кстати. Отчет о прибылях ты в какой форме заполняешь. В эксель, а потом в декларацию ??
И книгу доходов расходов как сдавала??
я сейчас ищу альтернативу 1С
Декларацию за 2012 год подавала нулевую, т.к. открылись в конце года и прибыли не было никакой ещё. За 1 квартал, когда платили УСН считала сама, т.к. искали в какой программе вести и метались между ними. Книга ДиР тоже была нулевая, печатала из Экселя. Сейчас купили Бухсофт УСНО, но хочу параллельно вести в 1С только никак не заставлю мужа поставить(ключ есть), т.к. Бухсофт нужно каждый год покупать. Правда, мы купили дешевле, чем у них на сайте написано(не поняла почему, видимо потому, что не с начала года или заманивают к себе).
-
Буфсофт я однозначно не хочу. Если в дальнейшем пойдет развитие - она слабенькая .1С конечно в этом плане 8)
Я вот то же в раздумии. Поквартально то отчетность не сдавать, но вот сидеть в конце года это все распределять по доходам и расходам для отчета по прибылям...
Лень)))
Кстати, а книгу ДтР эксель ее же можно сразу и вести ,что бы по концу года повторно не забивать.
-
К обсуждению отчетности) ЕНВД сейчас тоже должны 1 и 2 формы сдавать ежеквартально?
1 раз в год.
-
Буфсофт я однозначно не хочу. Если в дальнейшем пойдет развитие - она слабенькая .1С конечно в этом плане 8)
Я вот то же в раздумии. Поквартально то отчетность не сдавать, но вот сидеть в конце года это все распределять по доходам и расходам для отчета по прибылям...
Лень)))
Кстати, а книгу ДтР эксель ее же можно сразу и вести ,что бы по концу года повторно не забивать.
ну я в Бухсофте КУДИР автоматом формирую, заношу только покупку/продажу
-
и сколько она на год стоит??
-
и сколько она на год стоит??
мы за 3900 купили (количество операций - неограничено, все модули), а на сайте у них висит цена гораздо дороже. Мы скачали демо-версию, попробовали, потом муж взял нажал кнопку регистрации и заполнил данные, ему через пару дней позвонили. спрашивали какие модули нужны и озвучили окончательную цену(назвали вроде 4 с чем-то тысячи). Мы долго думали, они ещё раз звонили и предложили дешевле :D Я уже начала в 1с всё вести, но когда нарыла сколько её надо обновлять, чтоб довести до последней версии+ пришлось систему на компе переставлять, ну и ещё некоторые сложности, которые в Бухсофте подсказали как обойти в их программе. Вообщем решили брать Бухсофт :-\ Вообще за эту цену можно купить 1С УСН, но это только дистрибутив с ключом, а чтобы все последние обновления были надо покупать поддержку ИТС, а она гораздо дороже (около 24тыс на год :-X)
Ещё понравилось, что тех.поддержка очень быстро работает. У меня что-то не получалось - написала им, на следующий день выложили новую версию, обновилась и всё ок. Но честно скажу после 1с тяжеловато было в Бухсофте, хотя я и 1С тоже не знала, сама разбиралась во всём
-
К обсуждению отчетности) ЕНВД сейчас тоже должны 1 и 2 формы сдавать ежеквартально?
1 раз в год.
Предприятия на ЕНВД сдают ежеквартально:
1.Декларация по ЕНВД до 20 числа следующего месяца
2.Бухгалтерский баланс (Форма 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) до 30 числа следующего месяца
3.Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты нужно смотреть в местных решениях о земельном налоге.
Получается все-таки каждый квартал...
Или просто формировать надо, а сдавать только за год? Не совсем понятно.
-
Предприятия на ЕНВД сдают ежеквартально:
1.Декларация по ЕНВД до 20 числа следующего месяца
2.Бухгалтерский баланс (Форма 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) до 30 числа следующего месяца
3.Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты нужно смотреть в местных решениях о земельном налоге.
Получается все-таки каждый квартал...
Или просто формировать надо, а сдавать только за год? Не совсем понятно.
Баланс и отчет о прибылях сдавать 1 раз в год изменения с 2013г.
Все остальное как было.
-
Девочки, не могу найти, де-то обсуждалось. Сколько у нас с 14 года будут платить ИПэшники в ПФ. Смотрю информацию в нете, там дают такую формулу и при этом пишут что взнос будет около 17,000, но я считаю по формуле и считаю себя уже полной идиоткой, ну не получается у меня такая сумма :-X
Не могу формулу скопировать, дам ссылку
http://www.vsepro1c.ru/news/2013/07/26/45.html
Помогите плииииз.
-
Девочки, не могу найти, де-то обсуждалось. Сколько у нас с 14 года будут платить ИПэшники в ПФ. Смотрю информацию в нете, там дают такую формулу и при этом пишут что взнос будет около 17,000, но я считаю по формуле и считаю себя уже полной идиоткой, ну не получается у меня такая сумма :-X
Не могу формулу скопировать, дам ссылку
http://www.vsepro1c.ru/news/2013/07/26/45.html
Помогите плииииз.
если доход меньше 300тыс, то получается =1*0,26(страховой тариф)*5554(МРОТ, кот якобы будет в 2014г)*12=17328руб.
-
если доход меньше 300тыс, то получается =1*0,26(страховой тариф)*5554(МРОТ, кот якобы будет в 2014г)*12=17328руб.
Вот никак не пойму почему на 0,26 умножать, ведь 26%, а значит надо на 1,26. Мы уже с мужем сидим смеемся друг на другом, пытаемся эту формулу разгадать как два идиота :-)
-
Вот никак не пойму почему на 0,26 умножать, ведь 26%, а значит надо на 1,26. Мы уже с мужем сидим смеемся друг на другом, пытаемся эту формулу разгадать как два идиота :-)
смысл в том, что платится 26% от МРОТ в месяц. Вот и получается 0,26*МРОТ, а т.к. платёж за год, то умножаем ещё на 12
-
смысл в том, что платится 26% от МРОТ в месяц. Вот и получается 0,26*МРОТ, а т.к. платёж за год, то умножаем ещё на 12
То есть получается платить надо не мрот плюс 26%, а от мрота отнять 26% и умножить на 12?
-
То есть получается платить надо не мрот плюс 26%, а от мрота отнять 26% и умножить на 12?
Есть тема: http://deti-obninsk.ru/deti/index.php/topic,18221.msg611757.html#msg611757
Все вопросы и ответы лучше там, чтобы не потерялись.
-
То есть получается платить надо не мрот плюс 26%, а от мрота отнять 26% и умножить на 12?
мы говорим про доходы меньше 300тысяч? какие прибавить-отнять? :question: Есть МРОТ - это 100%, а 26% от МРОТ это = (МРОТ*26%)/100% ну или тоже самое = МРОТ*0,26
Это получится плата за месяц, её умножаем на 12 мес = плата за год.
или я уже не понимаю вопроса :)
-
мы говорим про доходы меньше 300тысяч? какие прибавить-отнять? :question: Есть МРОТ - это 100%, а 26% от МРОТ это = (МРОТ*26%)/100% ну или тоже самое = МРОТ*0,26
Это получится плата за месяц, её умножаем на 12 мес = плата за год.
или я уже не понимаю вопроса :)
Все я поняла, я почему-то думала что мрот и еще плюс 26% а потом еще на 12 месяцев.
-
Девочки, у кого есть практика, подскажите правильно ли я понимаю:
Ип отчисляет щас 36,000 в год, в 14 году 20,000 в ПФ и на медицину или что-то там (5,6%) и соотв. Налог от доходов, смотря на какой системе.
ООО если там один учредитель и он же директор, кроме налога от доходов больше не платит ничего
:question:
-
ООО если там один учредитель и он же директор, кроме налога от доходов больше не платит ничего
:question:
Многие не оформляют директора как работника, т.е. не заключают с ним трудовой договор, чтобы не платить зарплатные налоги. Это не правильно. Директор - такой же сотрудник. Поэтому с з/п директора отчисления 22% - ПФР, 5,1% - ФФОМС, 2,9% - ФСС, 13% - НДФЛ. Еще НС и ПЗ (ФСС) - в зависимости от вида деятельности, если не производство, то чаще 0,2%.
У ИП на следующий год фиксированный платеж около 17 (писали выше) при обороте не более 300 тыс. руб. Это и ФФОМС в том числе. НДФЛ при УСН и ЕНВД не платится.
-
Многие не оформляют директора как работника, т.е. не заключают с ним трудовой договор, чтобы не платить зарплатные налоги. Это не правильно. Директор - такой же сотрудник. Поэтому с з/п директора отчисления 22% - ПФР, 5,1% - ФФОМС, 2,9% - ФСС, 13% - НДФЛ. Еще НС и ПЗ (ФСС) - в зависимости от вида деятельности, если не производство, то чаще 0,2%.
У ИП на следующий год фиксированный платеж около 17 (писали выше) при обороте не более 300 тыс. руб. Это и ФФОМС в том числе. НДФЛ при УСН и ЕНВД не платится.
А если я не буду принимать директора на работу, то буду только налог с прибыли платить?
-
А если я не буду принимать директора на работу, то буду только налог с прибыли платить?
Не принимать директора - незаконно. Но дело твое, конечно. Тем более если других сотрудников в штате нет, а деятельность ведется, кто работает?
Какая у тебя система?
-
Не принимать директора - незаконно. Но дело твое, конечно. Тем более если других сотрудников в штате нет, а деятельность ведется, кто работает?
Какая у тебя система?
У меня пока ничего нет, я пока думаю :D
Пытаюсь понять что выгодней :-)
-
А если я не буду принимать директора на работу, то буду только налог с прибыли платить?
Если ЕНВД (по определенным видам деятельности) или УСН, то будешь платить только ЕНВД, или 6% с доходов, или 15% (доходы - расходы). Если ОСНО (вряд ли на ней будешь работать), то налоги по полной: и прибыль, и имущество, если есть, и НДС и др.
ИП без работников на УСН могут уменьшить налог по УСН на 100% фиксированных платежей. Если обороты небольшие, то, получается, что налога по УСН к уплате нет. Но, наверное (еще не смотрела), в 2014 году это отменят, т.к. снижают платежи.
-
А если я не буду принимать директора на работу?
все фонды и инспекция начинают тогда "цепляться" по любому поводу, мол, а кто отчетность составляет, вот директор подписал значит трудовые отношения должны быть, соответственно и зарплата. Мы в такой ситуации просто носили 0-вую отчетность с сопроводительным письмом, что деятельность не ведется и соответственно зп не начисляется, потом правда только ПФР сказал, что не надо отчитываться.
-
Мы в такой ситуации просто носили 0-вую отчетность с сопроводительным письмом, что деятельность не ведется и соответственно зп не начисляется, потом правда только ПФР сказал, что не надо отчитываться.
Да, но в таком случае не должно быть движения по счету. Если есть движение, значит, деятельность ведется, зарплатные налоги должны уплачиваться.
-
все фонды и инспекция начинают тогда "цепляться" по любому поводу, мол, а кто отчетность составляет, вот директор подписал значит трудовые отношения должны быть, соответственно и зарплата. Мы в такой ситуации просто носили 0-вую отчетность с сопроводительным письмом, что деятельность не ведется и соответственно зп не начисляется, потом правда только ПФР сказал, что не надо отчитываться.
Мне кажется раз в год-то будут какие-то движения по счету.
С другой стороны, у меня знакомая уже год работает как ООО и она там одна и директор учредитель, она не платит отчисления в ПФ, и никто к ней не придирается :-\
-
Мне кажется раз в год-то будут какие-то движения по счету.
С другой стороны, у меня знакомая уже год работает как ООО и она там одна и директор учредитель, она не платит отчисления в ПФ, и никто к ней не придирается :-\
До поры, до времени :) Может, это "время" и не наступить, никто не будет тормошить, а может...
-
До поры, до времени :) Может, это "время" и не наступить, никто не будет тормошить, а может...
короче я так понимаю проще ИП открыть, платить 17 тыщ и налоги.
-
Многие не оформляют директора как работника, т.е. не заключают с ним трудовой договор, чтобы не платить зарплатные налоги. Это не правильно. Директор - такой же сотрудник. Поэтому с з/п директора отчисления 22% - ПФР, 5,1% - ФФОМС, 2,9% - ФСС, 13% - НДФЛ. Еще НС и ПЗ (ФСС) - в зависимости от вида деятельности, если не производство, то чаще 0,2%.
У ИП на следующий год фиксированный платеж около 17 (писали выше) при обороте не более 300 тыс. руб. Это и ФФОМС в том числе. НДФЛ при УСН и ЕНВД не платится.
Юль, а вот эти проценты от МРОТА считаются или от чего? И это ежемесячный платеж?
-
Юль, а вот эти проценты от МРОТА считаются или от чего? И это ежемесячный платеж?
Эти проценты считаются от официально начисленной з/п, уплачиваются ежемесячно.
-
Лен, еще чтобы зарегистрировать ООО, нужно уплатить госпошлину 4000, нужен Устав, приказ о вступлении в должность и пр. А ИП этого ничего не надо, госпошлина за регистрацию 800 руб.
-
Лен, еще чтобы зарегистрировать ООО, нужно уплатить госпошлину 4000, нужен Устав, приказ о вступлении в должность и пр. А ИП этого ничего не надо, госпошлина за регистрацию 800 руб.
Юл а какие плюсы в ООО?
-
Лен, еще чтобы зарегистрировать ООО, нужно уплатить госпошлину 4000, нужен Устав, приказ о вступлении в должность и пр. А ИП этого ничего не надо, госпошлина за регистрацию 800 руб.
по регистрации знаю, сама пять лет регистрировала))
В общем быть ИП)
-
Юл а какие плюсы в ООО?
мне кажется только в ответственности.
-
Ну, да, самый явный - при ООО ответственность лишь в пределах УК (кстати, вот при ООО еще и Уставный капитал надо создавать, а это минимум 10 тыс. руб.), а ИП отвечает всем своим личным имуществом. Надо оценить, какие риски будут по вашей деятельности. Если все чисто и открыто, обороты небольшие, то смысл ООО создавать...
Правда, вот, говорят (сама не сталкивалась с этим ни разу), что с ИП некоторые организации не охотно работают. Хотя ООО на УСН или ЕНВД тоже не платят НДС (я так понимаю, что не хотят работать с ИП по причине неуплаты ими НДС).
-
Ну, да, самый явный - при ООО ответственность лишь в пределах УК (кстати, вот при ООО еще и Уставный капитал надо создавать, а это минимум 10 тыс. руб.), а ИП отвечает всем своим личным имуществом. Надо оценить, какие риски будут по вашей деятельности. Если все чисто и открыто, обороты небольшие, то смысл ООО создавать...
Правда, вот, говорят (сама не сталкивалась с этим ни разу), что с ИП некоторые организации не охотно работают. Хотя ООО на УСН или ЕНВД тоже не платят НДС (я так понимаю, что не хотят работать с ИП по причине неуплаты ими НДС).
Да это наверно единственная причина не работы с ИПшниками.
-
Странно, я вот уже десять лет как ИП, никто со мной из-за этого работать не отказался :-\
Хотя может от вида деятельности зависит
-
Я и говорю, что тоже ни разу не столкнулась с такой проблемой, от знакомых не слышала. Слышу на уровне "байки". Я думаю, что это "крупных" ИП касается.
-
Еще одно отличие ИП от ООО при не оформлении директора: ИП учитывается стаж, а во втором случае, понятное дело, нет. А я уже стала задумываться о пенсии :D Надо же минимальный стаж отработать.
-
Еще одно отличие ИП от ООО при не оформлении директора: ИП учитывается стаж, а во втором случае, понятное дело, нет. А я уже стала задумываться о пенсии :D Надо же минимальный стаж отработать.
ну при ИП потому что хошь не хошь - платишь пенсинный, а ООО только по оформлении.)))
Если бы не было обязаловки такой в ИП, думаю ситуация была бы аналогичной.
-
А вот кстати у меня такой вопрос. если я открываю свое ИП и при этом числюсь в ООО сотрудником, как с ПФ быть?
-
будешь платить и там и там)))
Как работа по совместительству))))
-
А вот кстати у меня такой вопрос. если я открываю свое ИП и при этом числюсь в ООО сотрудником, как с ПФ быть?
Как за сотрудника за тебя взносы уплачивает ООО, а как за ИП будешь сама уплачивать фиксированные платежи, от них никто не освободит)
-
зато как накопишь))) ;D
-
зато как накопишь))) ;D
ага у меня в ООО зарплата 400 руб. на хрен знает какую ставку :D
-
зато как накопишь))) ;D
уже не накопишь :D
они приняли эту дурную формулу с баллами, если я все верно поняла, то за мои 15 лет стажа получается смех и только
-
Бухгалтера, помогите! Открылись ООО на УСН (доходы) в последнем квартале 12 года. Соответственно доходов не было, были расходы, в результате которых от УК осталась на р/с некая сумма(пусть 100руб). Т.к. расходы не велись и обязанности вести бух.учет не было - его никто не вел :-\
В 2013г перешли на УСН (доходы-расходы). На начало года я внесла в начальные остатки эту сумму и вела учет. Сейчас формирую ОСВ за год и у меня итоговое сальдо на начало периода по дебету эти 100руб, по кредиту 0 . А на конец периода итоговое сальдо расходится как раз на эти 100руб. Если убираю из начальных остатков эту сумму, тогда по 51 счету не сходится остаток с банковской выпиской :-X Чего делать? :question:
p.s. И ещё в нач. остатках я должна была вносить УК на начало года? :question:
-
Оль, ну так эти 100 р. у тебя как на Д51, так и на К75 счета
-
Оль, ну так эти 100 р. у тебя как на Д51, так и на К75 счета
Не очень поняла. Т.е. я ввожу начальные остатки по итогам 12 года - на Д51 - 100 руб и К75 100руб? программа не даёт в К75 записать :-\
p.s. Вообще нашла как сделать по другому. Внесла УК на К80, остатки с р/с на Д51, а всё остальное на Д84(по крайней мере нашла такую рекомендацию). Всё сразу сошлось. Только вот теперь образовалась другая проблема :-X В этом году тоже сработали в убыток, который тоже пошёл на К84 и приплюсовался к остаткам 12года :-\ А в этом году мы уже на схеме Доходы-расходы, т.е. можем непокрытый убыток перенести на следующий год и уменьшить налог.базу, а у меня там убытки 12 года. которые я даже вести не должна была :-[
-
Уже туплю то ли я, то ли моя база))
Какую отчетность должен сдать ООО применяющий УСН
НАЛОГОВАЯ и ФОНДЫ
ПФР (до 15.02) и ФСС (до 15.02)
НДФЛ (декларация 3-НДФЛ или 2-НДФЛ с реестром) дает реест и 2-НДФЛ ,а декларацию :-X
Декларация по УСН
Статистика(среднесписочная)
бухучет??
чет еще пропустила? Книга доходов и расходов или не сдается. а то чет читаю двояко.
-
Уже туплю то ли я, то ли моя база))
Какую отчетность должен сдать ООО применяющий УСН
НАЛОГОВАЯ и ФОНДЫ
ПФР (до 15.02) и ФСС (до 15.02)
НДФЛ (декларация 3-НДФЛ или 2-НДФЛ с реестром) дает реест и 2-НДФЛ ,а декларацию :-X
Декларация по УСН
Статистика(среднесписочная)
бухучет??
чет еще пропустила? Книга доходов и расходов или не сдается. а то чет читаю двояко.
ФСС не позднее 15 января
2-НДФЛ и должны быть справки + реестр
книга на Ваше усмотрение, но я лучше бы поставила отметку в ФНС
бухучет до 31 марта
УСНО 31 марта
-
да да, ФСС до 15 января, это я опичаталась..
бух учет для УСН - баланс и форма 2.
-
ага у меня в ООО зарплата 400 руб. на хрен знает какую ставку :D
такое разве бывает?
за зп ниже прожиточного минимума прокуратура с трудовой инспекцией разве сейчас не отрезают яйцы?
-
да им какая разница Они разве проверяют, когда на фирме много народу и не смотрят. У меня вот 3500 оклад и ничего. Забили в базу декларацию и забыли))
-
да им какая разница Они разве проверяют, когда на фирме много народу и не смотрят. У меня вот 3500 оклад и ничего. Забили в базу декларацию и забыли))
ну так это ж только оклад.
у них там периодически бывает - приспичит, понадобится отчитаться о работе и начнут дрючить "а где это у нас нарушения?".
эх))) смелые, вы, дефки :D
-
ну как то деньги лишними не бывают, а отдавать свое - мало кто хочет. Это крупны фирмы могут себе позвонить белую ЗП, но все равно при этом они будут НДС прикрывать и т.д.
-
А ИП тут есть?
-
А ИП тут есть?
в смысле ИП?
здесь бухгалтера есть))
-
так всё таки-что выгоднеес экономической точки зрения-0оо или ип?
ип-то по минимуму-17т.р. в год плюс если енвд-перечисления в пф?правильно? если усн-то еще 16% от прибыли.
если ооо-регистрация дорогая.директору не платим.а что тогда платим?
-
у ооо - директору и бухгалтеру надо как минимум начислять зп, плюс за каждого надо в пенсионный фонд
у ип - в зависимости от вида деятельности:
- либо енвд (но не каждая деятельность под него попадает),
- либо усн 6% c оборота (т,е. со всей вашей ВЫРУЧКИ, а не с ПРИБЫЛИ),
- либо усн 15% с прибыли.
в пенсионный фонд ип платит только за себя, если нет других сотрудников
еще вы можете уменьшать налог на сумму, заплОченную в пенс фонд.
если нет масштабной деятельности и если ваш вид деятельности это позволяет - дешевле ип
регистрация проста
-
у ооо - директору и бухгалтеру надо как минимум начислять зп, плюс за каждого надо в пенсионный фонд
у ип - в зависимости от вида деятельности:
- либо енвд (но не каждая деятельность под него попадает),
- либо усн 6% c оборота (т,е. со всей вашей ВЫРУЧКИ, а не с ПРИБЫЛИ),
- либо усн 15% с прибыли.
в пенсионный фонд ип платит только за себя, если нет других сотрудников
еще вы можете уменьшать налог на сумму, заплОченную в пенс фонд.
если нет масштабной деятельности и если ваш вид деятельности это позволяет - дешевле ип
регистрация проста
ну как выше писалось-что директор может быть и без зарплаты...
-
ну как выше писалось-что директор может быть и без зарплаты...
и деректор может быть и бухгалтером
-
так всё таки-что выгоднеес экономической точки зрения-0оо или ип?
ип-то по минимуму-17т.р. в год плюс если енвд-перечисления в пф?правильно? если усн-то еще 16% от прибыли.
если ооо-регистрация дорогая.директору не платим.а что тогда платим?
А почему ООО регистрация дорогая, от куда такие данные?? сколько??
-
А почему ООО регистрация дорогая, от куда такие данные?? сколько??
Дороже, чем ИП. За регистрацию ООО госпошлина была 4000, ИП 800.
-
ого, подорожало что ли так??
-
три года назад точно было 4000
-
так всё таки-что выгоднеес экономической точки зрения-0оо или ип?
ип-то по минимуму-17т.р. в год плюс если енвд-перечисления в пф?правильно? если усн-то еще 16% от прибыли.
если ооо-регистрация дорогая.директору не платим.а что тогда платим?
уже не 17...
Стоимость страхового года, для целей исчисления фиксированных платежей, в 2014 году установлена в следующем размере:
- в Пенсионный фонд 17 328-48 рублей
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 3 399-05 рублей
Общая сумма страховых взносов 20 727-53 рублей
-
девочки, а всем уже приходили налоги на машину, квартиру и т.д.?
в личном кабинете все вижу, что начислено, но уведомлений не было :-\
-
Нам на машину еще не пришел. А родителям все налоги уже пришли.
-
девочки, а всем уже приходили налоги на машину, квартиру и т.д.?
в личном кабинете все вижу, что начислено, но уведомлений не было :-\
нам не приходили еще... :-\
-
в январе я продала машину...а сейчас вижу налог на нее за 2014 год.. :question:
-
Нам на машину еще не пришел. А родителям все налоги уже пришли.
до 5 ноября написано оплатить...но это все в личном кабинете..
-
до 5 ноября написано оплатить...но это все в личном кабинете..
ага. мне все пришли, уже заплатили. а вот мужу так и нет на машину, ждем пока :-\
-
на недвижимость пришли уведомления
-
У нас машины по малоярославецкой фнс еще в августе прислали, а имущество обнинская тоже было уже. Заплатила налоги и пытаюсь спать спокойно ;)
-
ох девочки я уже задолбалась с ними....у меня вообще два инн, как выяснилось...и налог на одно и тоже шлют по два раза...
Вот на прошлой неделе вроде закрыли один ИНН, как дельная получила ключ к регистрации...Захожу , а тут тоже бардак...
за проданную в январе машину, налог висит...за купленную в том же месяце, ничего не начислено...Налог, который я уже оплатила, тоже висит...
Как они мне дороги!!!
-
а тут тоже бардак...
за проданную в январе машину, налог висит...за купленную в том же месяце, ничего не начислено...Налог, который я уже оплатила, тоже висит...
Как они мне дороги!!!
Так ведь налоги сейчас оплачиваем за 2013 год, поэтому за проданную начислен налог, а за новую - только в 2015 году платить.
Нам квитанции и на движимое, и на недвижимое имущество уже давно пришли.
-
девочки, а всем уже приходили налоги на машину, квартиру и т.д.?
в личном кабинете все вижу, что начислено, но уведомлений не было :-\
нам пришли, Наташ и на землю и на квартиру, но у нас Малоярославецкая налоговая :-\
-
Нам три года не приходили за квартиру, сначало как- то и не вспоминали, а потом все руки не доходили, идти же надо)))Вот сново вспомнили и тут на тебе, пришли квиточки. Сумма не большая по-этому не страшно, но странно , что налоговая так работает... :-\
-
Так ведь налоги сейчас оплачиваем за 2013 год, поэтому за проданную начислен налог, а за новую - только в 2015 году платить.
Нам квитанции и на движимое, и на недвижимое имущество уже давно пришли.
точно!
-
нам пришли, Наташ и на землю и на квартиру, но у нас Малоярославецкая налоговая :-\
ну вот я тока в инете вижу...на руки ничего не получала
-
нам прислали и на квартиру и на машину - примерно месяц назад ещё.
-
Девочки, кто ИП на упрощенке 6% помогите сделать отчетность, не знаю с чего начать, какую декларацию заполнять, что учитывать. В общем помогите, можно в личку.
-
Девочки, кто ИП на упрощенке 6% помогите сделать отчетность, не знаю с чего начать, какую декларацию заполнять, что учитывать. В общем помогите, можно в личку.
Скатайте программу налогоплательщик юл на сайте налоговой(налог.ру), с ее помощью будет проще заполнить декларацию по упрощенке.
Новая декларация по УСН 2014 год (по единому налогу) утверждена:
Приказом ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/352@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 N 34673)
Декларация представляется по итогам налогового периода организациями в налоговые органы по месту своего нахождения не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; индивидуальными предпринимателями - в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Для расчета налога нужно взять фактически полученный доход за 2014 год согласно книге учета доходов и расходов и умножите его на 6%. Кроме того:
- если ип работает без наемных работников уменьшение налога возможно на всю суму фиксированных платежей (страховых взносов) - 100%
- с работниками - не более 50%.
-
Скачала версию 4.40 оно?
-
Скачала версию 4.40 оно?
Посмотрела на сайте, у них вышло обновление 4.40.1
-
Посмотрела на сайте, у них вышло обновление 4.40.1
там как-то непонятно написано, читала что в для 14 года можно и 4.40 заполнять, но наверно лучше более новую версию взять)
-
там как-то непонятно написано, читала что в для 14 года можно и 4.40 заполнять, но наверно лучше более новую версию взять)
Я думаю нужно взять именно последнее обновление.
-
вот заполнила я декларацию в программе, как ее дальше вытащить?)) вру только внесла свои данные :-[
-
а какие листы надо заполнять?) у меня только три получилось)
-
а какие листы надо заполнять?) у меня только три получилось)
Так и получается: титульный лист, раздел 1.1 и 2.1 (для усн 6%)
вот заполнила я декларацию в программе, как ее дальше вытащить?)) вру только внесла свои данные :-[
Там есть кнопочки проверить расчет и печать
-
Бухгалтера, помогите, пожалуйста!!!
Ситуация:
Фирма получила за прошлый квартал аванс в котором 18000 НДС и выставила авансовый счет-фактуру. В текущем квартале купила материалов на сумму, в которой 15 000 НДС и сделала частичную отгрузку (по ранее полученному авансу) ещё на 10 000 НДС.
Что должно быть в декларации по НДС в строчке 200 раздела 3, чтобы не попасть на налоговую проверку? :question:
-
Бухгалтера, помогите, пожалуйста!!!
Ситуация:
Фирма получила за прошлый квартал аванс в котором 18000 НДС и выставила авансовый счет-фактуру. В текущем квартале купила материалов на сумму, в которой 15 000 НДС и сделала частичную отгрузку (по ранее полученному авансу) ещё на 10 000 НДС.
Что должно быть в декларации по НДС в строчке 200 раздела 3, чтобы не попасть на налоговую проверку? :question:
Стр.200 "Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты,
частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты
отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ,
оказания услуг)", т.е. в данной строке у вас будет стоять сумма 10000 рублей, т.к. именно эта сумма зачитывает полученный аванс.
Сумма 15000 д.б. указана в стр. 130 налоговой декларации.
Однако, отражение (не отражение) данных в стр. 200 ни коем образом не влияет на проведение процедур налогового контроля. Если исходить из ваших данных, то у вас (при указанных данных) получается НДС - 7000 рублей к возмещению из бюджета: 18000 - 15000 - 10000 = -7000 и именно это и привлекает внимание налоговых органов и "обычно" влечет за собой камеральные проверки или просьбы снизить ндс в вычетах.
Я предлагаю вам не показывать возмещение в декларации в полном объеме и некоторую сумму НДС (из 15000) "завесить" и не показывать в вычетах (хотя бы частично). "Завешанную сумму "НДС отразите в вычетах в другом налоговом периоде (в течение 3-х лет).
-
Привет! Девочки проконсультируйте пожалуйста - для регистрации ООО необходим юр.адрес. Подойдет договор аренды именно адреса, а не помещения? В договоре будет указано, что никакого офиса и деятельности по данному адресу не будет. ООО будет работать по своему фактическому (почтовому) адресу, который укажет в заявлении
-
Привет! Девочки проконсультируйте пожалуйста - для регистрации ООО необходим юр.адрес. Подойдет договор аренды именно адреса, а не помещения? В договоре будет указано, что никакого офиса и деятельности по данному адресу не будет. ООО будет работать по своему фактическому (почтовому) адресу, который укажет в заявлении
Можно, организация пишет в письме что согласна предоставить юридический адрес такому то ООО. Во всяком случае весной можно было, может с 1 января что-то изменилось)
Если ООО создается впервые договор аренды не нужен, его же фактически еще нет.
-
Можно, организация пишет в письме что согласна предоставить юридический адрес такому то ООО. Во всяком случае весной можно было, может с 1 января что-то изменилось)
Если ООО создается впервые договор аренды не нужен, его же фактически еще нет.
А физическое лицо может предоставить юр.адрес?
-
А физическое лицо может предоставить юр.адрес?
может кто угодно предоставить, самое главное чтобы он им владел на законных основаниях (право собственности, аренда с правом субаренды), что соотв. в налоговой подтверждается документом.
-
Стр.200 "Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты,
частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты
отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ,
оказания услуг)", т.е. в данной строке у вас будет стоять сумма 10000 рублей, т.к. именно эта сумма зачитывает полученный аванс.
Сумма 15000 д.б. указана в стр. 130 налоговой декларации.
Однако, отражение (не отражение) данных в стр. 200 ни коем образом не влияет на проведение процедур налогового контроля. Если исходить из ваших данных, то у вас (при указанных данных) получается НДС - 7000 рублей к возмещению из бюджета: 18000 - 15000 - 10000 = -7000 и именно это и привлекает внимание налоговых органов и "обычно" влечет за собой камеральные проверки или просьбы снизить ндс в вычетах.
Я предлагаю вам не показывать возмещение в декларации в полном объеме и некоторую сумму НДС (из 15000) "завесить" и не показывать в вычетах (хотя бы частично). "Завешанную сумму "НДС отразите в вычетах в другом налоговом периоде (в течение 3-х лет).
Спасибо большое за ответ buket
А в таком случае, налоговая как-то может увидеть или понять сколько ещё осталось невычтенного авансового НДСа ?
-
Спасибо большое за ответ buket
А в таком случае, налоговая как-то может увидеть или понять сколько ещё осталось невычтенного авансового НДСа ?
Может, если затребует расшифровки по счетам учета (обычно в период проведения камеральной проверки).
Определить из поданной декларации по НДС (по действующей в настоящий момент форме) к какому договору относится полученный аванс и отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг) невозможно, а соответственно невозможно определить "сколько ещё осталось невычтенного авансового НДСа". :writing:
-
очень нужна помощь :flag:
я в прошлом году продала и купила квартиру, мне нужно заполнить декларацию и в налоговую подать. сама не хочу разбираться. все документы на руках. кто-то может это сделать со мной или за меня за денежку? :flag: :flag: :flag:
-
и мне нужно заполнить )))
-
девочки, могу попробовать, за.. ну руб 500, один нюанс, я именно по имущественным не заполняла, только по лечению опыт, не один раз заполняла-сдавала, все ок! по имуществу теорию знаю, практики не было))
-
:flag:
-
Привет! Девочки подскажите когда ООО нужно будет сдавать отчетность и платить взносы в ПФР если открылись в начале марта, на данный момент только расходы на регистрацию и 1с, получение дохода (если договор заключим) будет проведено за март, или апрель.
Нужно ли директора и бух. В одном лице принимать по труд. Дог? Читала что не нужно, но сомневаюсь.
Еще хотим заключить договор подряда с физ.лицом- или не стоит, а лучше в штат работника принять? ООО на УСН доходы. Спасибо
-
отчетность в ФСС будет не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, сл-но до 20.04
в ПФР представляться не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, следовательно до 15.05
налог на усн к уплате до 25.04, если был в марте доход
директора принимать по договору, приказ, что он же выполняет обязанности бухгалтера
-
Если есть сотрудники уже в штате - то каждый месяц до 20 числа платить взносы ПФР, соц страх, мед страх и т.д. и раз в квартал сдавать декларацию в ФСС и ПФР. Если нет сотрудников, то взносы платить не нужно, а вот декларации все равно сдавать, но пустые.
а вот трудовой или договор подряда - зависит от чем вы будете заниматься.. Ведь если это продавец в магазине, то тут явно ТД, ведь Договор подряда - это договор, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. По данному договору исполняется конкретное задание.
-
и не забудьте до 20 апреля подать среднесписочную численность в налоговую(для вновь созданных организаций подается не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана). Потом уже каждый год будете подавать, только в срок до 20 января.
-
Девочки, что я врастерянности совсем, с чего начинать. Вот если взноса в уставный капитал не хватает на все первичные расходы, дохода еще нет, то нужно заем проводить? Или как правильно?
-
Девчонки, посоветуйте, в каком банке лучше открыть р/сч для ИП?
-
Девчонки, посоветуйте, в каком банке лучше открыть р/сч для ИП?
у меня в Форе открыт. Обслуживание только если пользуешься рс 200 руб. в месяц.
-
Девчонки, посоветуйте, в каком банке лучше открыть р/сч для ИП?
Я тоже дешевле Форы не нашла.
-
Вот если взноса в уставный капитал не хватает на все первичные расходы, дохода еще нет, то нужно заем проводить?
Часто так делают.
-
Девочки, что я врастерянности совсем, с чего начинать. Вот если взноса в уставный капитал не хватает на все первичные расходы, дохода еще нет, то нужно заем проводить? Или как правильно?
если правильно поняла то нужно правильно провести УК при отсутствии дохода. Ну по сути его еще и не может быть, так как вы еще не открылись (официально для налоговой) следователно у вас взнос учредителя в уставной капитал в
-
я совсем забыла про делкарацию :-[ ИП до какого срока ее надо подать?
-
Спокойно. 30 апреля
-
я совсем забыла про делкарацию :-[ ИП до какого срока ее надо подать?
По УСН? Не позднее 30 апреля.
-
Девочки, как выгрузить декларацию из программы Налогоплательщик, у меня нет принтера дома, хотела на работе распечатать, а он зараза не хочет выгружаться, как ее куда-нить перенести?)
-
Девочки, как выгрузить декларацию из программы Налогоплательщик, у меня нет принтера дома, хотела на работе распечатать, а он зараза не хочет выгружаться, как ее куда-нить перенести?)
на работе прогу установи
-
на работе прогу установи
если б все так просто было :D
ладно уже разобралась.
-
если б все так просто было :D
ладно уже разобралась.
ну всем тода расскажи :writing:
-
удалила из места установки папку с названием этого штрих кода и получилось в ексель выгрузить, правда не знаю насколько корректна будет сама декларация))
-
удалила из места установки папку с названием этого штрих кода и получилось в ексель выгрузить, правда не знаю насколько корректна будет сама декларация))
а выгрузилось без штрих-код получается?
-
а выгрузилось без штрих-код получается?
С ним)
-
Девы подскажите какую нибудь литературу по бух учету, налог. Учету? Желательно более практическую , а не теоретическую. И подскажите, открыли ооо в апреле, пока не было никаких движений денежных средств, какие то отчеты надо сдавать? И налоги по зп надо платить?
-
отчетность в ФСС будет не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом
в ПФР представляться не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, следовательно до 15.05
Если есть сотрудники уже в штате - то каждый месяц до 20 числа платить взносы ПФР, соц страх, мед страх и т.д. и раз в квартал сдавать декларацию в ФСС и ПФР. Если нет сотрудников, то взносы платить не нужно, а вот декларации все равно сдавать, но пустые.
и не забудьте до 20 мая подать среднесписочную численность в налоговую(для вновь созданных организаций подается не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана). Потом уже каждый год будете подавать, только в срок до 20 января.
-
мне просто не совсем понятно, если только открываешься, дохода никакого и тп, все равно за директора надо платить налоги? а может у него зп рассчитывается только от прибыли? можем ли мы ему за первый месяц-два не начислить зп?
по срокам мне понятно что и как платить и подавать. но не всовсем понятно, еще фирма не успела так сказать начать работать ( пока даже счет откроешь и тп), получается еще уставной капитал не внесли, а налоги уже плати?
-
мне просто не совсем понятно, если только открываешься, дохода никакого и тп, все равно за директора надо платить налоги? а может у него зп рассчитывается только от прибыли? можем ли мы ему за первый месяц-два не начислить зп?
по срокам мне понятно что и как платить и подавать. но не всовсем понятно, еще фирма не успела так сказать начать работать ( пока даже счет откроешь и тп), получается еще уставной капитал не внесли, а налоги уже плати?
если зарплату начисляете, то конечно возникают налоги и их надо перечислять в бюджет, про порядок формирования зп это как в договоре пропишите, про не платить (сама сталкивалась) проверяющие все говорят, человек работает значит зарплата должна быть, так как тогда Вы попадаете под задержание зп и потом при выплате надо платить еще больше
-
Ясно, спасибо большое:)
-
Добрый вечер! У меня такой вопрос- нужно ли сдавать рсв-1 если в ООО ген.дир. И гл.бух в единственном числе, трудовой договор с ним не заключен, зп не начисляется, налоги тоже. Среднеспис. Численность - 0.
Деятельности еще тоже нет как таковой, только расходы на регистрацию и аренду.
-
Добрый вечер! У меня такой вопрос- нужно ли сдавать рсв-1 если в ООО ген.дир. И гл.бух в единственном числе, трудовой договор с ним не заключен, зп не начисляется, налоги тоже. Среднеспис. Численность - 0.
Деятельности еще тоже нет как таковой, только расходы на регистрацию и аренду.
сдавать надо :yep:
-
сдавать надо :yep:
а какие разделы нужно заполнять?
-
титульный лист , ну и коды оквэд
-
а какие разделы нужно заполнять?
титул, раздел один и раздел два и того три страницы. ОКВЭД,ОКАТО,ОКПО на титуле заполняются
плюс по хорошему информ.письмо приложите, что деятельность не ведется.
-
У них же ноль, им нечем один два заполнять)
-
У них же ноль, им нечем один два заполнять)
а что тогда один титульный лист?! в правилах прописано, какие разделы обязательны для сдачи
http://www.26-2.ru/art/177853-novaya-forma-rsv-1-pfr-obrazets-zapolneniya
Да, даже при отсутствии деятельности следует составлять форму РСВ-1 ПФР. Причем независимо от того, в какой конкретно период деятельность отсутствовала (в I или во II квартале). Ведь если бизнес не ведется, информация об этом также должна быть в ПФР. В таком случае обязательно сдайте в фонд титульный лист, а также разделы 1 и 2 расчета. Их должны представить все работодатели, даже если нет каких-либо показателей. В строках, для которых нет данных, ставьте прочерки. Об этом сказано в пункте 2 Порядка, утвержденного постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п. И такой вывод подтвержден специалистами Пенсионного фонда на своем сайте. Можете также приложить к отчетности пояснения, что в конкретном периоде деятельность не велась и зарплата не начислялась. Однако делать это не обязательно. При необходимости фонд сам запросит эти сведения.
-
Заполнять да, а сдавать все)
вопрос то был - "какие разделы заполнять"
-
разделы в нулевой отчетности тоже заполняются, либо прочерками, либо проставляются 0,00(по крайней мере они указаны в инструкции).Это лучше уточнить в ПФР
-
не заполняются
-
подняла принятые отчеты за прошлый, когда сдавали РСВ в бумажном виде - сдавали титульный лист+раздел1+раздел2. Заполняли нулями.
-
подняла принятые отчеты за прошлый, когда сдавали РСВ в бумажном виде - сдавали титульный лист+раздел1+раздел2. Заполняли нулями.
Совершенно верно, как сказано в инструкции по заполнению отчета
-
подняла отчет за 1-й квартал этого года, никаких нулей не ставила, прочерки правда есть, но они везде, во всех ячейках, это видимо программка сама их автоматом проставляет при отсутствии данных
-
подскажите, возможно ли скачать в интернете бесплатную программу для ведения бухучета? Если кто знает, киньте ссылочку в личку
-
Бухгалтера, помогите! Ошибочно вернули займ учредителю больше, чем нужно. :-XЕму теперь нужно внести деньги назад на р/с фирмы? Может это он сделать через Сб онлайн, или только наличными через банк? И какие будут проводки?
-
Можно ли оплатить госпошлину, налоги ИП через Сбербанк-онлайн? Кто-нибудь платил? Их квитанция из Сбербанк-онлайн устроит?